开投集团法务审计部内控审计岗
招聘人数:1
岗位描述
1、负责拟定内部审计计划、按照集团审计和风险防控委员会的部署、开展具体审计工作;
2、负责组织开展资产、投资效益、财务相关合法性、合规性、真实性和完整性等审计;
3、对公司财务内控制度执行情况等进行内部审计监督;
4、对各项资金、物资、采购、经济管理环节中内部控制制度运行情况进行监督;
5、督促建立完善的公司内部控制制度;
6、监督公司制度的执行情况;
7、负责对担保、投资、借款等进行内部审计监督;
8、负责对与企业经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查;
9、配合国家审计机关和会计师事务所,对企业及有关部门的审计;
10、负责根据公司需要,开展常规审计及各类专项审计,跟踪审计问题整改,督促审计意见和建议的落实。
资格要求
1、年龄35周岁(含)以下;,具有5年及以上同岗位大中型企业、会计师事务所审计工作经历;
2、熟悉企业内部审计操作方法,熟悉内控管理及财务管理流程;
3、具有大型国有企业工作经验优先精通国家财税法规,专业分析能力和财会项目分析处理能力;
4、熟悉年度财务报表审计及其它各类财务专项审计;
5、具有较强的沟通与协调能力、分析与解决问题能力;
6、良好的独立工作能力,团队意识强、能承受较大的工作压力;
7、具有注册会计师、国有企业相关经验者优先8、中共党员优先。
学历要求
全日制大学本科及以上学历
专业要求
审计、会计、财务相关专业
工作经验
5年及以上
选聘人数
2名
报名时间
2021年4月7日—2021年4月15日。
报名方式
网络报名。
登录网站“冰鉴人才网”(http://www.biggieteam.com)点击“招聘”,搜索“青岛开发区投资建设集团有限公司”选择岗位进行报名。
报名者需按照《应聘报名登记表》/upload/202104/07/202104071102385936.doc(附近期1寸免冠彩色照片),填写简历,同时附上本人有效身份证件、学历证书、学位证书、职(执)业资格证书、职称证书、获奖证书、负责的代表项目、突出工作业绩等有效证明材料,打包发送至邮箱kelly.wang@liepal.com;
邮件主题格式为“应聘岗位+姓名+所学专业+联系方式”,各附件文件名格式为“姓名+文件名”。
留学归国人员另需提交国家教育部出具的《国外学位学历认证书》电子版。
年龄及任职年限计算至2021年3月31日。